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bt365体育投注 2015年度机关运行经费预算情况说明
  一、机关运行经费预算情况
 2015年本部门行政事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用公共财政预算安排的行政经费,合计13087.33万元。其中:基本支出12109.49万元,一般行政管理项目支出977.84万元。主要原因:我局依据去年支出规模确定今年支出数。
  二、机关运行经费预算的内容
 行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成: 1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。 2.一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
   
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2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 15,788.33 12,109.49 3,678.84  
20107 税收事务 15,788.33 12,109.49 3,678.84  
205 教育支出 430.00   430.00  
20508 进修及培训 430.00   430.00  
208 社会保障和就业支出 518.69 518.69    
20805 行政事业单位离退休 518.69 518.69    
229 其他支出 37,800.00   37,800.00  
22999 其他支出 37,800.00   37,800.00  
  合计 54,537.02 12,628.18 41,908.84  
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