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政务公开 |
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2015年度机关运行经费预算情况说明
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一、机关运行经费预算情况
2015年本部门行政事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用公共财政预算安排的行政经费,合计13087.33万元。其中:基本支出12109.49万元,一般行政管理项目支出977.84万元。主要原因:我局依据去年支出规模确定今年支出数。
二、机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
1.基本支出,包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
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2015年财政拨款支出预算表 |
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
15,788.33 |
12,109.49 |
3,678.84 |
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20107 |
税收事务 |
15,788.33 |
12,109.49 |
3,678.84 |
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205 |
教育支出 |
430.00 |
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430.00 |
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20508 |
进修及培训 |
430.00 |
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430.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
518.69 |
518.69 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
518.69 |
518.69 |
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229 |
其他支出 |
37,800.00 |
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37,800.00 |
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22999 |
其他支出 |
37,800.00 |
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37,800.00 |
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合计 |
54,537.02 |
12,628.18 |
41,908.84 |
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==返 回== |
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