政务公开
网上投诉
网上举报
局长信箱
局长信箱回复选编
政府信息公开
监督电话
民意征集
在线访谈
权益保护
当前位置:首页 > 社会监督 > 政务公开
政务公开

2016年海淀地税局决算公开
表1
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
  收入 支出
项目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数
一、财政拨款收入 70093.95 71859.20  71859.20 一、一般公共服务支出 68988.82 72392.74 72118.06
二、上级补助收入       二、外交支出      
三、事业收入       三、国防支出      
四、经营收入       四、公共安全支出      
五、附属单位上缴收入       五、教育支出 420.00 420.00 420.00
六、其他收入   1543.95  1543.95 六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 685.13 588.40 588.40
        九、医疗卫生与计划生育支出      
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出   2.00 2.00
        十二、农林水支出      
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出      
        二十、粮油物资储备支出      
        二十一、其他支出      
        二十二、债务还本支出      
        二十三、债务付息支出      
本年收入合计 70093.95 73403.15 73403.15  本年支出合计  70093.95 73403.15 73128.46
用事业基金弥补收支差额       结余分配  
年初结转和结余     1451.54 年末结转和结余     1726.23
总计 70093.95 73403.15 74854.69 总计  70093.95 73403.15 74854.69
注:调整预算数指经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。

表2
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 73403.15  71859.20          1543.95
201     一般公共事务支出 72394.74  70850.79          1543.95
201 07   税收事务 72394.34  70850.39          1543.95
201 07 01 行政运行 15766.39  15766.39          
201 07 02 一般行政管理事务 1949.35  1656.56          292.79
201 07 05 税务登记证及发票管理 29.19 29.19          
201 07 06 代扣代收代征税款手续费 46570 46570          
201 07 09 信息化建设 1384.37 484.28         900.09
201 07 99 其他税收事务支出 6695.04 6343.97         351.07
201 32   组织事务 0.10 0.10          
201 32 02 一般行政管理事务 0.10 0.10          
201 36   其他共产党事务 0.30 0.30          
201 36 02 一般行政管理事务 0.30 0.30          
205     教育支出 420.00 420.00          
205 08   进修及培训 420.00 420.00          
205 08 03 培训支出 420.00 420.00          
208     社会保障和就业支出 588.40 588.40          
208 05   行政事业单位离退休 588.40 588.40          
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 588.40 588.40          

表3
2016年度支出决算表
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 73128.46 16169.92  56958.55       
201     一般公共事务支出 72118.06 15581.52 56536.55      
201 07   税收事务 72116.66 15581.52 56535.15      
201 07 01 行政运行 15581.52 15581.52        
201 07 02 一般行政管理事务 1773.60   1773.60      
201 07 05 税务登记证及发票管理 29.19   29.19      
201 07 06 代扣代收代征税款手续费 46570.00   46570.00      
201 07 09 信息化建设 943.83   943.83      
201 07 99 其他税收事务支出 7218.53   7218.53      
201 32   组织事务 0.10   0.10      
201 32 02 一般行政管理事务 0.10   0.10      
201 36   其他共产党事务 1.30   1.30      
201 36 02 一般行政管理事务 1.30   1.30      
205     教育支出 420.00   420.00      
205 08   进修及培训 420.00   420.00      
205 08 03 培训支出 420.00   420.00      
208     社会保障和就业支出 588.40 588.40        
208 05   行政事业单位离退休 588.40 588.40        
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 588.40 588.40        
212     城乡社区支出 2.00   2.00      
212 01   城乡社区管理事务 2.00   2.00      
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2.00   2.00      

表4
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数数 调整预算数 决算数
一、一般公共预算财政拨款 70093.95 71859.20 71859.20 一、一般公共服务支出 68988.82 70850.79 71013.65      
二、政府性基金预算财政拨款       二、外交支出            
        三、国防支出            
        四、公共安全支出            
        五、教育支出 420.00 420.00 420.00      
        六、科学技术支出            
        七、文化体育与传媒支出            
        八、社会保障和就业支出 685.13 588.40 588.40      
        九、医疗卫生与计划生育支出            
        十、节能环保支出            
        十一、城乡社区支出     2.00      
        十二、农林水支出            
        十三、交通运输支出            
        十四、资源勘探信息等支出            
        十五、商业服务业等支出            
        十六、金融支出            
        十七、援助其他地区支出            
        十八、国土海洋气象等支出            
        十九、住房保障支出            
        二十、粮油物资储备支出            
        二十一、其他支出            
        二十二、债务还本支出            
        二十三、债务付息支出            
本年收入合计 70093.95 71859.20 71859.20 本年支出合计 70093.95 71859.20 72024.06      
年初财政拨款结转和结余     1450.54 年末财政拨款结转和结余     1285.68      
一、一般公共预算财政拨款     1450.54 基本支出结转     184.88      
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余     1100.80      
总计 70093.95 71859.20 73309.74 总计 70093.95 71859.20 73309.74      

表5
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 2016年度决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
      合计 72024.06 16169.92 55854.14
201     一般公共事务支出 71013.65 15581.52 55432.14
201 07   税收事务 71013.25 15581.52 55431.74
201 07 01 行政运行 15581.52 15581.52  
201 07 02 一般行政管理事务 1480.81   1480.81
201 07 05 税务登记证及发票管理 29.19   29.19
201 07 06 代扣代收代征税款手续费 46570.00   46570.00
201 07 09 信息化建设 484.28   484.28
201 07 99 其他税收事务支出 6867.46   6867.46
201 32   组织事务 0.10   0.10
201 32 02 一般行政管理事务 0.10   0.10
201 36   其他共产党事务 0.30   0.30
201 36 02 一般行政管理事务 0.30   0.30
205     教育支出 420.00   420.00
205 08   进修及培训 420.00   420.00
205 08 03 培训支出 420.00   420.00
208     社会保障和就业支出 588.40 588.40  
208 05   行政事业单位离退休 588.40 588.40  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 588.40 588.40  
212     城乡社区支出 2.00   2.00
212 01   城乡社区管理事务 2.00   2.00
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2.00   2.00

表6
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
           

单位:万元

项目 2016年度决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
      合计      

           

           

           
             
             
             
             
             

表7
2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
单位:万元
2016年度决算支出数
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
合计 16169.92 16169.92  
301   工资福利支出 9371.22 9371.22  
  1 基本工资 2194.54 2194.54  
  2 津贴补贴 4481.47 4481.47  
  3 奖金 1762.64 1762.64  
  4 社会保障缴费 181.99 181.99  
  5 伙食费      
  6 伙食补助费      
  7 绩效工资 1.90 1.90  
  8 机关事业单位基本养老保险缴费 409.71 409.71  
  9 职业年金缴费 7.76 7.76  
  10 其他工资福利支出 331.19 331.19  
302   商品服务支出 3478.99 3478.99  
  1 办公费 112.56 112.56  
  2 印刷费 0.95 0.95  
  3 咨询费      
  4 手续费      
  5 水费 27.49 27.49  
  6 电费 232.93 232.93  
  7 邮电费 82.98 82.98  
  8 取暖费 73.81 73.81  
  9 物业管理费 144.33 144.33  
  10 差旅费 2.30 2.30  
  11 因公出国(境)费用      
  12 维修(护)费 64.46 64.46  
  13 租赁费 907.66 907.66  
  14 会议费      
  15 培训费      
  16 公务接待费      
  17 专用材料费 0.25 0.25  
  18 被装购置费      
  19 专用燃料费      
  20 劳务费 573.45 573.45  
  21 委托业务费      
  22 工会经费 133.52 133.52  
  23 福利费 14.20 14.20  
  24 公务用车运行维护费 104.44 104.44  
  25 其他交通费用 372.08 372.08  
  26 税金及附加费用 2.17 2.17  
  27 其他商品和服务支出 629.42 629.42  
303   对个人和家庭补助支出 3254.49 3254.49  
  1 离休费 3.74 3.74  
  2 退休费 510.87 510.87  
  3 退职(役)费      
  4 抚恤金 28.47 28.47  
  5 生活补助      
  6 救济费      
  7 医疗费 921.46 921.46  
  8 助学金      
  9 奖励金      
  10 生产补贴      
  11 住房公积金      
  12 提租补贴      
  13 购房补贴      
  14 其他对个人和家庭的补助支出      
309   基本建设支出      
  1 房屋建筑物构建      
  2 办公设备购置      
  3 专用设备购置      
  4 基础设施建设      
  5 大型修缮      
  6 信息网络及软件购置更新      
  7 物资储备      
  8 公务用车购置      
  9 其他交通工具购置      
  10 其他基本建设支出      
310   其他资本性支出 65.21 65.21  
  1 房屋建筑物构建      
  2 办公设备购置 16.07 16.07  
  3 专用设备购置 49.14 49.14  
  4 基础设施建设      
  5 大型修缮      
  6 信息网络及软件购置更新      
  7 物资储备      
  8 土地补偿      
  9 安置补助      
  10 地上附着物和青苗补偿      
  11 拆迁补偿      
  12 公务用车购置      
  13 其他交通工具购置      
  14 产权参股      
  15 其他资本性支出      
304   对企事业单位的补贴      
  1 企业政策性补贴      
  2 事业单位补贴      
  3 财政贴息      
  4 其他对企事业单位的补贴      
307   债务利息支出      
  1 国内债务付息      
  2 国外债务付息      
399   其他支出      
  1 赠与      
  2 贷款转贷      
  3 其他支出      

2016年度部门决算说明
  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  bt365体育投注位于海淀区西苑操场乙3号。1994年,国家实行“分税制”改革,海淀区的税务管理机关分设为北京市海淀区国家税务局和bt365体育投注两个机构。bt365体育投注(以下简称为海淀地税局)于1994年8月31日正式成立。
  征收税种主要包括企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税;教育费附加、外商投资企业土地使用费、文化事业建设费、地方教育附加等。代理征收残疾人就业保障金、工会经费(筹备金)。
  海淀地税局担负着全区28万多户纳税单位的地方税收日常征收、管理工作,税收征管形式主要采取区域管理的方法。日常的征收管理工作主要有税务登记、纳税申报、税法宣传、发票发售管理、税款征收、减免税管理、税务检查及受理税务违法举报案件等。
  (二)部门决算单位构成
  海淀地税局是海淀区的经济执法行政机关之一,隶属北京市地方税务局。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计73403.15万元,其中:本年收入73403.15万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余1451.54万元。
  2016年度支出总计73128.46万元,与2016年年初部门预算支出总计相比,增加3034.51万元,增长4.33%。主要原因:由于养老保险和工资结构改革等因素使基本支出、社会保障和就业支出比年初预算增加;且根据工作安排及项目合同条款规定使用上年结余资金使支出规模增加。

  三、2016年度收入决算情况说明
  2016年度本年收入合计73403.15万元,具体情况如下:
  (一)财政拨款收入71859.20万元,占本年收入合计的97.90%。收入情况:税收事务支出70850.39万元;教育支出420万元;社会保障和就业支出588.40万元;组织事务0.10万元;其他共产党事务支出0.30万元。
  (二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:无。
  (三)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。收入情况:无。
  (四)其他收入1543.95万元,占本年收入合计的2.10%。收入情况:税收事务支出1543.95万元。

  四、2016年度支出决算情况说明
  2016年度本年支出合计73128.46万元,具体情况如下:
  (一)基本支出16169.92万元,占本年支出合计的22.11%。主要用于开展日常税收征管活动维护税务机关正常运转所需的经费支出。
  (二)项目支出56958.55万元,占本年支出合计的77.89%。主要用于开展税收征管活动业务支出56535.15万元(其中代扣代收代征税款手续费支出46570.00万元)、教育支出420.00万元。
  (三)其他事项情况说明:
  1、2016年政府购买服务项目的购买主体是bt365体育投注,服务内容包括协税员、注销税务登记、税务档案整理等,支出总额1299.13万元 。
  2、2016年政府采购支出总额3171.31万元。
  3、固定资产总额26732.38万元,其中:车辆60辆,1075.77万元;单价50万元以上的设备2台(套),422.35万元。

  五、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
  2016年度财政拨款收入总计71859.20万元,其中:一般公共预算财政拨款71859.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余1450.54万元,其中:一般公共预算财政拨款1450.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  2016年度财政拨款支出总计72024.06万元,与2016年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加1930.11万元,增长2.75%。主要原因:“三代”手续费退付金额比年初预算增加;由于养老保险及工资结构改革等因素使基本支出、社会保障和就业支出比年初预算增加;且根据工作安排及项目合同条款规定使用上年结余资金使支出增加。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出72024.06万元,占本年支出合计的98.49%。同2016年年初部门预算相比,增加1930.11万元,增长2.75%。主要原因:由于养老保险及工资结构改革等因素使基本支出、社会保障和就业支出比年初预算增加;且根据工作安  排及项目合同条款规定使用上年结余资金使支出增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”2016年度决算71013.65万元,比2016年年初预算增加2024.83万元,增长2.94%。其中:
  “税收事务”2016年度决算71013.25万元,比2016年年初预算增加2024.43万元,增长2.93%。主要原因:为加强税收征管力度、根据北京市地税局征管改革要求,进行南北部集中办税服务厅、办公区建设及信息化和相关配套设施建设。
  2、“教育支出”2016年度决算420万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增加(减少)0%。其中:
  “进修及培训”2016年度决算420万元,比2016年年初预算增加(减少)0万元,增加(减少)0%。主要原因:预算准确。
  3、“社会保障和就业支出”2016年度决算588.40万元,比2016年年初预算减少96.73万元,减少14.12%。其中:
  “行政事业单位离退休”2016年度决算588.40万元,比2016年年初预算减少96.73万元,减少14.12%。主要原因:根据国家相关政策规定,离退休人员工资转入社保统一支付。
  4、“组织事务”2016年度决算0.10万元,比2016年年初预算增加0.10万元,增长100%。其中:
  “一般行政管理事务”2016年度决算0.10万元,比2016年年初预算增加0.10万元,增长100%。主要原因:组织工作经费。
  5、“其他共产党事务支出”2016年度决算0.30万元,比2016年年初预算增加0.30万元,增长100%。其中:
  “一般行政管理事务”2016年度决算0.30万元,比2016年年初预算增加0.30万元,增长100%。主要原因:针对新增政策开展调研经费。

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  八、2016年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
  (一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况
  2016年度财政拨款基本支出16169.92万元,占本年支出合计的22.11%。同2016年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加1677.96万元,增长11.58%。主要原因:由于养老保险、工资结构改革及提高工作效率等因素使工资福利支出、对个人和家庭补助支出比年初预算增加。
  (二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况
  1、工资福利支出2016年度决算9371.22万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加227.46万元,增长2.49%。主要原因:由于养老保险及工资结构改革等因素使工资福利支出增长。其中:一般公共预算财政拨款9371.22万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  (1)基本工资2016年度决算2194.54万元,比2016年年初预算增加355.74万元,增长19.35%。主要原因:工资结构改革导致增长。
  (2)津贴补贴2016年度决算4481.47万元,比2016年年初预算减少39.41万元,减少0.87%。主要原因:工资结构改革导致减少。
  (3)奖金2016年度决算1762.65万元,比2016年年初预算增加1293.49万元,增长275.70%。主要原因:由于工作量规模增长以及业务专业需求提升对工作人员数量需求和职业能力的要求逐步提升,使此项支出增长。
  (4)其他社会保障缴费2016年度决算181.99万元,比2016年年初预算减少1988.84万元,减少91.62%。主要原因:基本医疗保险、养老保险、职业年金缴费支出调整到新增科目支出。
  (5)绩效工资2016年度决算1.90万元,比2016年年初预算增加1.90万元,增长100%。主要原因:补发调出人员以前年度绩效工资。
  (6)机关事业单位基本养老保险缴费2016年度决算409.71万元,比2016年年初预算增加409.71万元,增长100%。主要原因:公务员养老保险政策调整。
  (7)职业年金缴费2016年度决算7.76万元,比2016年年初预算增加7.76万元,增长100%。主要原因:公务员养老保险政策调整。
  (8)其他工资福利支出2016年度决算331.19万元,比2016年年初预算增加187.09万元,增长129.83%。主要原因:由于业务量增大为提高工作效率导致的支出增长。
  2、商品和服务支出2016年度决算3478.99万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加450.88万元,增长14.89%。主要原因:我局2016年增设北部办公区使日常公用经费增长。其中:一般公共预算财政拨款3478.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  (1)办公费2016年度决算112.56万元,比2016年年初预算减少13.28万元,减少10.55%。主要原因:简并业务流程节约支出。
  (2)印刷费2016年度决算0.95万元,比2016年年初预算减少19.05万元,减少95.25%。主要原因:简并业务流程节约支出。
  (3)水费2016年度决算27.49万元,比2016年年初预算减少21.96万元,减少44.41%。主要原因:合并办公区节约此项支出。
  (4)电费2016年度决算232.93万元,比2016年年初预算减少49.16万元,减少17.43%。主要原因:合并办公区节约此项支出。
  (5)邮电费2016年度决算82.98万元,比2016年年初预算减少17.58万元,减少17.48%。主要原因:简并业务流程节约支出。
  (6)取暖费2016年度决算73.81万元,比2016年年初预算减少140.25万元,减少65.52%。主要原因:办公用房供暖方式调整节约此项支出。
  (7)物业管理费2016年度决算144.33万元,比2016年年初预算减少91.58万元,减少38.82%。主要原因:保安、保洁费用未计入该科目。
  (8)差旅费2016年度决算2.30万元,比2016年年初预算减少133.26万元,减少98.30%。主要原因:压缩此项支出。
  (9)维修(护)费2016年度决算64.46万元,比2016年年初预算增加5.9万元,增长10.08%。主要原因:老旧办公用房维修费用增加。
  (10)租赁费2016年度决算907.66万元,比2016年年初预算减少22.62万元,减少2.43%。主要原因:办公用房调整节约支出。
  (11)会议费2016年度决算0万元,比2016年年初预算减少43.60万元,减少100%。主要原因:简化合并工作流程,压缩此项费用支出。
  (12)专用材料费2016年度决算0.25万元,比2016年年初预算增加0.25万元,增长100%。主要原因:临时性支出。
  (13)劳务费2016年度决算573.45万元,比2016年年初预算增加443.45万元,增长341.12%。主要原因:保洁、保安等费用使用此科目记账。
  (14)工会经费2016年度决算133.52万元,比2016年年初预算增加21.81万元,增长19.52%。主要原因:由于工资结构改革导致的增长。
  (15)福利费2016年度决算14.20万元,比2016年年初预算减少159.47万元,减少91.82%。主要原因:节约此项经费支出。
  (16)公务用车运行维护费2016年度决算104.44万元,比2016年年初预算减少76.82万元,减少42.38%。主要原因:减少公务用车使用量,报废使用年限到期车辆。
  (17)其他交通费2016年度决算372.08万元,比2016年年初预算增加342.08万元,增长1140.27%。主要原因:由于工作安排和业务量增加为提高工作效率导致的增长。
  (18)税金及附加费2016年度决算2.17万元,比2016年年初预算增加2.17万元,增长100%。主要原因:代扣劳务报酬税费。
  (19)其他商品和服务支出费2016年度决算629.42万元,比2016年年初预算增加423.86万元,增长206.20%。主要原因:由于业务量增加导致的维持日常行政的杂项费用增加。
  3、对个人和家庭的补助2016年度决算3254.49万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出增加1042.61万元,增长47.14%。主要原因:由于工资结构改革等国家政策原因导致的增长。其中:一般公共预算财政拨款3254.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  (1)离休费2016年度决算3.74万元,比2016年年初预算减少8.45万元,减少69.32%。主要原因:我局2016年离休人员减少。
  (2)退休费2016年度决算510.87万元,比2016年年初预算减少104.10万元,减少16.93%。主要原因:2016年9月起退休人员的退休工资转入社保统发。
  (3)抚恤金2016年度决算28.47万元,比2016年年初预算增加28.47万元,增长100%。主要原因:我局去世人员抚恤费用。
  (4)医疗费2016年度决算921.46万元,比2016年年初预算增加912.46万元,增长10138.44%。主要原因:单位的医疗保险费由该科目支出。
  (5)住房公积金2016年度决算868.80万元,比2016年年初预算减少0.07万元,减少0.01%。主要原因:与2016年初预算基本持平。
  (6)购房补贴2016年度决算531.34万元,比2016年年初预算增加131.23万元,增长32.80%。主要原因:由于工资结构改革导致增长。
  (7)采暖补贴2016年度决算162.06万元,比2016年年初预算增加11.64万元,增长7.74%。主要原因:与2016年初预算基本持平。
  (8)物业服务补贴2016年度决算151.51万元,比2016年年初预算减少3.29万元,减少2.13%。主要原因:与2016年初预算基本持平。
  (9)其他对个人和家庭的补助支出2016年度决算76.24万元,比2016年年初预算增加74.72万元,增长4915.79%。主要原因:按国家政策规定给予退休人员一次性独生子女奖励。
  4、其他资本性支出2016年度决算65.21万元,比2016年年初部门预算安排财政拨款支出减少42.99万元,减少39.73%。主要原因:由于我局成立联合办公区节约办公设备支出。其中:一般公共预算财政拨款65.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  (1)办公设备购置费2016年度决算16.07万元,比2016年年初预算减少92.13万元,减少85.15%。主要原因:由于我局成立联合办公区节约办公设备支出。
  (2)专用设备购置费2016年度决算49.14万元,比2016年年初预算增加49.14万元,增长100%。主要原因:由于我局成立联合办公区增加专用设备支出。

  九、名词解释
  协税员: 由人力资源服务机构派遣的人员,协助税务机关完成数据录入、催报催缴、电话咨询、资料归集整理等非执法审批类工作。
  注销税务登记:
  注销税务登记是纳税人终止生产经营,注销相关资格的前置环节。《中华人民共和国税收征收管理法》第十六条规定,从事生产、经营的纳税人,税务登记内容发生变化的,自工商行政管理机关办理变更登记之日起三十日内或者在向工商行政管理机关申请办理注销登记之前,持有关证件向税务机关申报办理变更或者注销税务登记。《税务登记管理办法》第三十一条规定,纳税人办理注销税务登记前,应当向税务机关提交相关证明文件和资料,结清应纳税款、多退(免)税款、滞纳金和罚款,缴销发票、税务登记证件和其他税务证件,经税务机关核准后,办理注销税务登记手续。
附件:1.bt365体育投注2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明    2.bt365体育投注2016年度机关运行经费支出情况说明
==返 回==